公司组织开展财务合规性及成本管控检查工作

发布日期:2021-07-22 发布来源:财务部 赵莉娟 阅读量:1,066次

为进一步规范管理处财务管理工作,督促各管理处做好资金使用、预算管理及资产管理及食堂管理等工作,7月21日,公司党委委员、纪委书记阿依热布带队,公司财务管理部及综合办公室一行赴冕宁管理处开展财务合规性及成本管控检查。

检查开始前,财务管理部及综合办公室与冕宁管理处工作人员进行了交流沟通,就提出的报账流程、食堂采购、车辆管理及固定资产管理等问题提出初步解决方案。随后,对冕宁管理处办公室备用金盘存、预算使用及结余情况、路安中队有价票据(增值税发票、路产赔偿收据)使用及管理、食堂管理及资产管理工作进行了检查。

检查结束后召开了此次检查工作总结会,要求及时对检查中发现的问题进行整改。会上,阿依热布书记仔细询问了冕宁管理处预算使用情况,并强调:一是要合理合规均衡运用经费预算,统筹好预算使用计划,完善好预算使用台账;二是要坚决杜绝虚开发票、私设小金库等违规行为;三是要重视车辆管理中存在的廉洁风险隐患,避免花钱不办事、花钱应付事,车辆据实维修,务必要把好安全关。